|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3113-526-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-10-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PINTURAS (COFRE) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.946.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
90685,67 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-10-2012 |
|
|
|
Proveedor |
Industrias Ceresita S. A. |
|
Razón Social |
INDUSTRIAS CERESITA S A
|
|
R.U.T. |
91.666.000-6 |
|
Sucursal |
Industrias Ceresita S. A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 36 | Galón | PINTURA PILOT III CREMA CERESITA (X236197) | PINTURA PILOT III CREMA CERESITA |
$ 12.918,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 465.048
|
$ 465.048
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Galón | PINTURA CAUCHO NEGRO (X266937) | PINTURA PIONER TC NEGRO |
$ 12.245,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.245
|
$ 12.245
|
|
|
Total Neto
|
$ 477.293
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 90.686
|
|
$ 567.979
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.