Orden de Compra. Nº3113-577-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-326-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3113-577-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-326-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3113-326-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Unidad de Compra INTERIOR DE ASMAR (T.) EDIFICIO N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 1303077
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EADC SpA
Razón Social EURO-AMERICAN DIESEL CHILE SPA
R.U.T. 76.041.248-1
Sucursal EADC SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101504
Motores diesel1UnidadREPUESTOS MOTOR DIESEL, SEGUN ANEXO ADJUNTO, SE ADJUDICARA EL TOTAL DE LOS INSUMOS A UN SOLO PROVEEDOR DE ACUERDO A MATRIZ DE EVALUACION. PLAZO DE ENTREGA 15 DIAS.REPUESTOS MOTOR DIESEL, SEGUN ANEXO ADJUNTO, SE ADJUDICARA EL TOTAL DE LOS INSUMOS A UN SOLO PROVEEDOR DE ACUERDO A MATRIZ DE EVALUACION. PLAZO DE ENTREGA 15 DIAS. $ 6.858.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.858.300 $ 6.858.300
Total Neto $ 6.858.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.303.077
TOTAL OC $ 8.161.377


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.