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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3113-593-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-07-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3113-391-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FACTURAR A DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA, RUT.: 61.946.500-8, AV. J. MONTT, ASMAR EDIFICIO N° 312, BASE NAVAL (T.). ENVIAR MATERIAL Y FACTURA AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T), (ALMACEN DE RECEPCION) FRENTE A TIENDA DE EUROHOGAR. |
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Proveniente de Licitación
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3113-391-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.946.500-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
45505 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MARIA CRISTINA ANGULO FA
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R.U.T. |
10.860.841-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26111701
| Baterías recargables 6V 4 A/H | 50 | Unidad | Baterías recargables 6V 4 A/H | BATERIA RECARGABLE 6 V. 4 A/H. PARA LAMPARAS DE EMERGENCIAS. MEDIDAS : 7 X 10 X 4,5 CMS. ( ANCHO X ALTO X FONDO )PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA |
$ 4.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 239.500
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$ 239.500
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Total Neto
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$ 239.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.505
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$ 285.005
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.