|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3113-65-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-04-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-34-L119 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3113-34-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.946.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-05-2019 |
|
|
|
Proveedor |
Lorena Solange Lepez Muñoz |
|
Razón Social |
LORENA SOLANGE LEPEZ MUNOZ
|
|
R.U.T. |
8.497.785-3 |
|
Sucursal |
Lorena Solange Lepez Muñoz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31181603
| Sellos metálicos | 4 | Unidad | JUNTA, SECCIÓN EN U, NO METÁLICA EMPAQUETADURA LABIAL | Junta Sección en U, no metálica empaquetadura labial. Material Nitrilo NBR, a base de caucho butadieno
|
US$ 1.540,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 6.160,00
|
US$ 6.160,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 6.160,00
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
Exento 0 %
|
US$ 0,00
|
|
US$ 6.160,00
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.