Orden de Compra. Nº3113-654-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3113-551-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3113-654-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3113-551-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FACTURAR A: DIRECCION DE RECUPERACION Y UNIDADES DE LA ARMADA, RUT.: 61.946.500-8, AVENIDA JORGE MONTT, ASMAR EDIFICIO No. 312, BASE NAVAL TALCAHUANO. ENVIAR MATERIAL Y FACTURA AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO TALCAHUANO ( ALMACEN DE RECEPCION ) FRENTE A T
Proveniente de Licitación 3113-551-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Unidad de Compra INTERIOR DE ASMAR (T.) EDIFICIO N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna -1
Impuesto 135280
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IMPORTADORA SOPROTEC CHILE ING. LTDA.
R.U.T. 77.972.730-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141902
Cañerías rígidas8PieCañerías rígidasCAÑERIA CUPRO-NIQUEL ALIACION 90-10 3-1/2" DIA. NOMINAL X 0,080" ESP. PARED 0282-282053 PLAZO DE ENTREGA ENTRE 5 A 7 DIAS HABILES. $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712.000 $ 712.000
Total Neto $ 712.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.280
TOTAL OC $ 847.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.