Orden de Compra. Nº3113-69-SE11 "SOPORTE Y CAJAS (MENDOZA)"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3113-69-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2011
Nombre de la Orden de Compra SOPORTE Y CAJAS (MENDOZA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Unidad de Compra INTERIOR DE ASMAR (T.) EDIFICIO N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 32558,4
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-02-2011
TítuloDescripción
CLAUSULAS

1.-     Una vez puesta la Orden de Compra, el proveedor deberá cumplir con el plazo de entrega convenido en su oferta con la totalidad de los itemes adjudicados, en caso contrario no se cancelará factura hasta el cumplimiento de la entrega total de la Orden de compra, salvo aquellos oferentes que hayan indicado entregas parciales en su oferta.

 

2.-     El material adjudicado debe ser despachado al Centro de Abastecimiento (T.), ubicado en avda. Jorge Montt s/n,  Base naval Talahuano, Almacén de Recepción.

 

3.-     El flete del material adjudicado será con cargo del proveedor.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor contactoelectricidad
Razón Social HUGO ELIJIO RETAMAL NOVOA
R.U.T. 7.138.505-1
Sucursal contactoelectricidad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121309
Cajas eléctricas especiales7UnidadCAJA DOBLE BTICINO CAJA SOBREPUESTA ESTANCA CON TAPA Y MEMBRANA, PARA DOS MODULOS (X208466)CAJA DOBLE BTICINO CAJA SOBREPUESTA ESTANCA CON TAPA Y MEMBRANA, PARA DOS MODULOS (X208466) $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.650 $ 55.650
39121309
Cajas eléctricas especiales12UnidadCAJA TRIPLE BTICINO CAJA SOBREPUESTA ESTANCA CON TAPA Y MEMBRANA, PARA 3 MODULOS (X208467)CAJA TRIPLE BTICINO CAJA SOBREPUESTA ESTANCA CON TAPA Y MEMBRANA, PARA 3 MODULOS (X208467) $ 9.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.760 $ 110.760
39121412
Conectores de soporte posterior5UnidadSOPORTE METALICO RECTANGULAR PARA 3 MODULOS(X227806)SOPORTE METALICO RECTANGULAR PARA 3 MODULOS(X227806) $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
Total Neto $ 171.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.558
TOTAL OC $ 203.918


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.