|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3113-70-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-05-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-30-L121 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3113-30-L121 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.946.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
532000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-06-2021 |
|
|
|
Proveedor |
MANTEL SPA |
|
Razón Social |
MANTEL SPA
|
|
R.U.T. |
76.735.941-1 |
|
Sucursal |
MANTEL SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101606
| Instalación de conductos | 1 | Unidad | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y REEMPLAZO DE NERVIOS, DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA "U" DE LAS BASES DE LICITACIÓN. | 1 |
$ 2.800.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.800.000
|
$ 2.800.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.800.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 532.000
|
|
$ 3.332.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.