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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3113-816-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-10-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3113-683-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FACTURAR A:DIRECCION DE RECUPERACION Y UNIDADES DE LA ARMADA,
RUT.: 61.946.500-8, AVENIDA JORGE MONTT, ASMAR EDIFICIO No. 312, BASE NAVAL TALCAHUANO. ENVIAR MATERIAL Y FACTURA AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO TALCAHUANO ( ALMACEN DE RECEPCION ) FRENTE A TIE |
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Proveniente de Licitación
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3113-683-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.946.500-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
252320 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
comercial magom ltda.
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R.U.T. |
77.401.750-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12161703
| Otros amortiguadores | 16 | Unidad | Otros amortiguadores | AMORTIGUADOR PARA BOMBA PRELUBRICANTE N°PARTE 77CON0300 (X249995) SE SOLICITA VERIFICAR MUESTRA, PLAZO DE ENTREGA NO MAS DE 10 DIAS. |
$ 83.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.328.000
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$ 1.328.000
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Total Neto
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$ 1.328.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 252.320
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$ 1.580.320
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.