|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3113-84-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-08-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-30-L123 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3113-30-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.946.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
172710 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
03-09-2023 |
|
|
|
Proveedor |
DegrafiKa diseño & Publicidad |
|
Razón Social |
DENIZ MARCELO NÚÑEZ UBAL
|
|
R.U.T. |
12.700.508-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DegrafiKa diseño & Publicidad |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
13111204
| Películas de acrílico | 1 | Unidad no definida | ADQUISICIÓN DE LÁMINAS DE ACRÍLICO, DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN, CANTIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESTABLECIDAS EN ANEXO "C" Y "D" | Incluyen todos los cortes y grabados en las medidas y espesores solicitadas |
$ 909.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 909.000
|
$ 909.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 909.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 172.710
|
|
$ 1.081.710
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.