Orden de Compra. Nº3113-87-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3113-71-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3113-87-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3113-71-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna *
Impuesto 112917
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-07-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUSAN LILY MACHUCA MORALES
Razón Social SUSAN LILY MACHUCA MORALES
R.U.T. 10.953.925-2
Sucursal SUSAN LILY MACHUCA MORALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41113601
Amperímetros1Unidad no definidaVOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO, DE ACUERDO A DESCRIPCIÓN, CANTIDAD Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESTABLECIDAS EN EL ANEXO SOLICITUD DE COTIZACIÓN ADJUNTO.  $ 594.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.300 $ 594.300
Total Neto $ 594.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.917
TOTAL OC $ 707.217


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.953.925-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.491.326-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.377.294-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.