Orden de Compra. Nº3113-92-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-82-L110"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3113-92-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3113-82-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3113-82-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Unidad de Compra INTERIOR DE ASMAR (T.) EDIFICIO N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 60952
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-05-2010
TítuloDescripción
CLAUSULAS

1.-     Proveedor deberá estar inscrito y activo en los registros de chile proveedores, con el propósito de ser considerados en el proceso de adjudicación.

2.-     Una vez puesta la Orden de Compra, el proveedor deberá cumplir con el plazo de entrega convenido en su oferta con la totalidad de los itemes adjudicados, en caso contrario no se cancelará factura hasta el cumplimiento de la entrega total de la Orden de compra, salvo aquellos oferentes que hayan indicado entregas parciales en su oferta.

 

4.-     El material adjudicado debe ser despachado al Centro de Abastecimiento (M.), ubicado en avda. Manuel Bulnes # 5376, Base naval Punta Arenas, Almacén de Recepción.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora MARBER EIRL
Razón Social COMERCIALIZADORA MARIA BERNARDITA GUERRERO GUERRER
R.U.T. 76.896.140-9
Sucursal Comercializadora MARBER EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102604
Platina de acero1UnidadPLATINA EN ACERO INOXIDABLE, CALIDAD 319L SEGUN MUESTRA. LARGO 1,70 MT, ANCHO 5,5 O 6 CM ESPESOR 5 MM, PERFORACIONES DE 5/8. PLATINA EN ACERO INOXIDABLE, CALIDAD 319L SEGUN MUESTRA. LARGO 1,70 MT, ANCHO 5,5 O 6 CM ESPESOR 5 MM, PERFORACIONES DE 5/8. $ 56.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.100 $ 56.100
30102604
Platina de acero1UnidadPLATINA EN ACERO INOXIDABLE, CALIDAD 319L SEGUN MUESTRA. LARGO 2,52 MT, ANCHO 5,5 O 6 CM ESPESOR 5 MM, PERFORACIONES DE 5/8.PLATINA EN ACERO INOXIDABLE, CALIDAD 319L SEGUN MUESTRA. LARGO 2,52 MT, ANCHO 5,5 O 6 CM ESPESOR 5 MM, PERFORACIONES DE 5/8. $ 83.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.100 $ 83.100
30102604
Platina de acero1UnidadPLATINA EN ACERO INOXIDABLE, CALIDAD 319L SEGUN MUESTRA. LARGO 2,49 MT, ANCHO 5,5 O 6 CM ESPESOR 5 MM, PERFORACIONES DE 5/8. PLATINA EN ACERO INOXIDABLE, CALIDAD 319L SEGUN MUESTRA. LARGO 2,49 MT, ANCHO 5,5 O 6 CM ESPESOR 5 MM, PERFORACIONES DE 5/8. $ 82.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.700 $ 82.700
30102604
Platina de acero1UnidadPLATINA EN ACERO INOXIDABLE, CALIDAD 319L SEGUN MUESTRA. LARGO 3,00 MT, ANCHO 5,5 O 6 CM ESPESOR 5 MM, PERFORACIONES DE 5/8. PLATINA EN ACERO INOXIDABLE, CALIDAD 319L SEGUN MUESTRA. LARGO 3,00 MT, ANCHO 5,5 O 6 CM ESPESOR 5 MM, PERFORACIONES DE 5/8. $ 98.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.900 $ 98.900
Total Neto $ 320.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.952
TOTAL OC $ 381.752


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.