|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3113-933-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-11-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3113-790-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FACTURAR A:DIRECCION DE RECUPERACION Y UNIDADES DE LA ARMADA,
RUT.: 61.946.500-8, AVENIDA JORGE MONTT, ASMAR EDIFICIO No. 312, BASE NAVAL TALCAHUANO. ENVIAR MATERIAL Y FACTURA AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO TALCAHUANO ( ALMACEN DE RECEPCION ) FRENTE A TIE |
|
Proveniente de Licitación
|
3113-790-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.946.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
472894,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
IMPORTACIONES Y SERVICIOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.380.360-9 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40161513
| Filtros de combustible | 3 | Unidad | Filtros de combustible | FILTER ELEMENT FLUID, N/P 1 031 788, PARA SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y COMPENSACION; ENTREGA 10 DIAS HABILES (144223797) |
$ 326.280,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 978.840
|
$ 978.840
|
40161513
| Filtros de combustible | 4 | Unidad | Filtros de combustible | LIQUID FUEL FILTER-SEPARATOR, N/P 47431/55, PARA SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y COMPENSACION; ENTREGA 10 DIAS HABILES (145277031) |
$ 377.520,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.510.080
|
$ 1.510.080
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.488.920
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 472.895
|
|
$ 2.961.815
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.