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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3113-98-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-02-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3113-116-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FACTURAR A DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA, RUT. 61.946.500-8 , AV. JORGE MONTT, ASMAR EDIFICIO No.312, BASE NAVAL TALCAHUANO.
MATERIAL Y FACTURA DESPACHAR AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO TALCAHUANO. FRENTE A EUROHOGAR.( LM. CHIPANA )
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Proveniente de Licitación
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3113-116-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.946.500-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
12397,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA
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R.U.T. |
5.954.115-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31171504
| Rodamiento rigido de bolas 63310 2RS | 2 | Unidad | Rodamiento rigido de bolas 63310 2RS | rodamiento rigido de bolas 63310 2RS d:50 mm / d. 110 mm / h: 44.5 mm. se requiere un plazo de entrega de 4 dias corridos una vez aceptada orden de compra. |
$ 32.625,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.250
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$ 65.250
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Total Neto
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$ 65.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.398
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$ 77.648
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.