Orden de Compra. Nº3115-1-SE24 "ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA"
Recuerde que el responsable del pago es BUQUE ESCUELA ESMERALDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3115-1-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BUQUE ESCUELA ESMERALDA
Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA
R.U.T. 61.102.119-4
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA
R.U.T. 61.102.119-4
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 38326,2300010479
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro16621Unidad no definidaARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 2945-47-LR22 DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 2945-47-LR22 DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.726 $ 94.098
Total Neto $ 94.098
Descuento $ 0
Cargos $ 107.619
IVA  19  % $ 38.326
TOTAL OC $ 240.043


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.