Orden de Compra. Nº3115-138-CM18 "viveres especiales"
Recuerde que el responsable del pago es BUQUE ESCUELA ESMERALDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3115-138-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2018
Nombre de la Orden de Compra viveres especiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BUQUE ESCUELA ESMERALDA
Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA
R.U.T. 61.102.119-4
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA
R.U.T. 61.102.119-4
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA
Comuna Valparaíso
Impuesto 322072,04
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL WHEELWRIGHT EIRL.
Razón Social COMERCIAL LUIS MODESTO FIGUEROA AGUAYO E I R L
R.U.T. 76.963.990-k
Sucursal COMERCIAL WHEELWRIGHT EIRL.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
2239-23-LP13
Leche o productos de mantequilla2 (1022183 )LECHE CONDENSADA NESTLE TARRO 397GRS EMPAQUE 48 UNID. 1042183(1022183) LECHE CONDENSADA NESTLE TARRO 397GRS EMPAQUE 48 UNID.; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 53.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.832 $ 106.832
50192503
2239-23-LP13
Rellenos de sandwich frescos10 (1029605 )CECINA SAN JORGE VIENESA PAVO 1K CAJA 10K 1049794(1029605) CECINA SAN JORGE VIENESA PAVO 1K CAJA 10K; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.560 $ 271.560
50193104
2239-23-LP13
Bases de sopa10 (1022058 )BASE INTERAGRO SHAPSUI 2 KILOS 2 UNIDADES 1042058(1022058) BASE INTERAGRO SHAPSUI 2 KILOS 2 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.860 $ 77.860
50131801
2239-23-LP13
Queso natural10 (1031918 )QUESO - GAUDA LAMINADO KILO 1052050(1031918) QUESO - GAUDA LAMINADO KILO; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500
50131609
2239-23-LP13
Mayonesa10 (1022000 )MAYONESA MAGGI SANDWICHERA 1 LITRO UNIDAD 1042000(1022000) MAYONESA MAGGI SANDWICHERA 1 LITRO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.400
50111511
2239-23-LP13
Carne de ave o carne congelada13 (1021187 )CERDO WINTER CHORIZO PARRILLERO CAJA 20 K 1041187(1021187) CERDO WINTER CHORIZO PARRILLERO CAJA 20 K; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 46.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.086 $ 606.086
50111510
2239-23-LP13
Carne de ave o carne fresca20 (1022014 )HAMBURGUESA SAN JORGE VACUNO 70 GRAMOS CAJA 60 UNIDADES 1042014(1022014) HAMBURGUESA SAN JORGE VACUNO 70 GRAMOS CAJA 60 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.660 $ 374.660
50101539
2239-23-LP13
Verduras congeladas20 (1022530 )VERDURA CONGELADA LUTOSA NOISETTES DUQUESAS 1 KILO 5 UNIDADES 1042530(1022530) VERDURA CONGELADA LUTOSA NOISETTES DUQUESAS 1 KILO 5 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.340 $ 202.340
Total Neto $ 1.712.238
Descuento $ 17.122
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 322.072
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.017.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.