Orden de Compra. Nº3115-16-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3115-1-L110"
Recuerde que el responsable del pago es BUQUE ESCUELA ESMERALDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3115-16-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3115-1-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3115-1-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BUQUE ESCUELA ESMERALDA
Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA
R.U.T. 61.102.119-4
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA
R.U.T. 61.102.119-4
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA
Comuna Valparaíso
Impuesto 12312
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ZAPPHIRUS
Razón Social XIMENA ALEJANDRA ENCINA ACEVEDO
R.U.T. 10.703.425-0
Sucursal ZAPPHIRUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111604
Encerado de suelos y limpieza de moquetas o alfombras1Unidadservico de limpieza de alfombras  $ 64.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800
Total Neto $ 64.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.312
TOTAL OC $ 77.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.