Orden de Compra. Nº3115-22-SE22 "ARRIENDO FOTOCOPIADORA"
Recuerde que el responsable del pago es BUQUE ESCUELA ESMERALDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3115-22-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2022
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BUQUE ESCUELA ESMERALDA
Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA
R.U.T. 61.102.119-4
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA
R.U.T. 61.102.119-4
Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT S/N INTERIOR ASMAR (BE ESMERALDA)
Comuna Talcahuano
Impuesto 13266,75
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT S/N INTERIOR ASMAR (BE ESMERALDA)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definidaARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN SEGÚN GRAN COMPRA ID. N°36688 DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA N° 649292ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN SEGÚN GRAN COMPRA ID. N°36688 DE LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA N° 649292 $ 69.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.825 $ 69.825
Total Neto $ 69.825
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.267
TOTAL OC $ 83.092


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.