Orden de Compra. Nº3115-73-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3115-1-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es BUQUE ESCUELA ESMERALDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3115-73-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3115-1-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3115-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BUQUE ESCUELA ESMERALDA
Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA
R.U.T. 61.102.119-4
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-014-000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BUQUE ESCUELA ESMERALDA
R.U.T. 61.102.119-4
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA
Comuna Valparaíso
Impuesto 1558000
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO, BUQUE ESCUELA ESMERALDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMAGEN
Razón Social MARIA ANGELICA QUIROZ SUAREZ
R.U.T. 13.307.022-2
Sucursal IMAGEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25111928
Fundas de velas1UnidadFUNDAS DE TELA PVC ALTA RESISTENCIA CON TRATAMIENTO UV, ORILLAS REFORZADAS, OJETILLO DE ACERO INOXIDABLE, COLOR BLANCOLAS 8 FUNDAS DE CUBICHETES Y 31 FUNDAS DE CUBIERTA SERÁN CONFECCIONADAS EN TELA NAUTICA 900 DE PVC DE ALTA RESITENCIA, OJETILLOS DE ACERO INOXIDABLE Y REFUERZOS, PLAZO DE ENTREGA 25 DÍAS CORRIDOS. Y LA OFERTA ECONÓMICA TIENE UNA VALIDEZ DE 120 DÍAS. $ 8.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200.000 $ 8.200.000
Total Neto $ 8.200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.558.000
TOTAL OC $ 9.758.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.