Orden de Compra. Nº3116-22-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3116-22-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA
Razón Social CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA
R.U.T. 61.102.127-5
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 42660 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA
R.U.T. 61.102.127-5
Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300
Comuna Valparaíso
Impuesto 97090
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo40 (1006398 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 683 TAPE FLAGCHIC 4 COLORES SURTIDOS 140HJS. UNIDAD 1024398(1006398) NOTA AUTOADHESIVA 3M 683 TAPE FLAGCHIC 4 COLORES SURTIDOS 140HJS. UNIDAD; Código: 17516; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.880 $ 146.880
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso150 (1137195 )PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX CARTA 75GR ALBURA 90-95% 500 HJS. 1159200(1137195) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX CARTA 75GR ALBURA 90-95% 500 HJS.; Código: 99005; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.000 $ 363.000
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel40 (1007624 )CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES 1025624(1007624) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES; Código: 10835; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.280 $ 6.280
Total Neto $ 516.160
Descuento $ 5.162
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.090
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 608.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.