|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3116-54-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
04-10-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACIÓN DE SALA DE CLASES Nº 2 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA
|
|
R.U.T. |
61.102.127-5 |
|
Dirección de Facturación |
SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
31500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-10-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Javier Vargas Azócar |
|
Razón Social |
JAVIER ENRIQUE VARGAS AZOCAR
|
|
R.U.T. |
10.246.222-k |
|
Sucursal |
Javier Vargas Azócar |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102402
| Servicios de pintura de interiores | 1 | Unidad | MANTENCION, PINTADO DE SALA DE CLASES Nº 2 DEL CIMAR | |
$ 283.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 283.500
|
$ 283.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 283.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 31.500
|
|
$ 315.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.