Orden de Compra. Nº
3116-62-CM19
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2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras
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Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3116-62-CM19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA
Razón Social
CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA
R.U.T.
61.102.127-5
Dirección de Unidad de Compra
SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA
R.U.T.
61.102.127-5
Dirección de Facturación
SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300
Comuna
Valparaíso
Impuesto
74
Dirección de Envío de la Factura
SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Guillermo Patricio
Razón Social
INVERSIONES GUILLERMO BUSTAMANTE JARA E.I.R.L
R.U.T.
76.338.777-1
Sucursal
Guillermo Patricio
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
2239-5-LP14
Tóner
4
(1164685 )TONER HP 85A NEGRO UNIDAD 1190772
(1164685) TONER HP 85A NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 60,23
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 240,92
US$ 240,92
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta
4
(1011015 )CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 BLACK UNIDAD 1030015
(1011015) CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 BLACK UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 13,95
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 55,80
US$ 55,80
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta
4
(1125394 )CARTUCHO DE TINTA EPSON 664 YELLOW UNIDAD 1145414
(1125394) CARTUCHO DE TINTA EPSON 664 YELLOW UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 7,20
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 28,80
US$ 28,80
44103105
2239-5-LP14
Cartuchos de tinta
4
(1163786 )CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351ALBK) UNIDAD 1189848
(1163786) CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351ALBK) UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
US$ 19,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 76,00
US$ 76,00
Total Neto
US$ 401,52
Descuento
US$ 12,05
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 74,00
Impuesto específico
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 463,47
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.