Orden de Compra. Nº3116-8-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3116-1-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3116-8-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3116-1-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA
Razón Social CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA
R.U.T. 61.102.127-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206007 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA
R.U.T. 61.102.127-5
Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300
Comuna Valparaíso
Impuesto 328510
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Naval Radio Limitada
Razón Social NAVAL RADIO LIMITADA
R.U.T. 77.081.080-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Naval Radio Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1Unidadservicio mantenimiento correctivo del sistema de video puente 1 cimar   $ 1.729.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.729.000 $ 1.729.000
Total Neto $ 1.729.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 328.510
TOTAL OC $ 2.057.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.