Orden de Compra. Nº3116-86-CM18 "2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3116-86-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA
Razón Social CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA
R.U.T. 61.102.127-5
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE INSTRUCCION Y CAPACITACION MARITIMA
R.U.T. 61.102.127-5
Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO 3 N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERPROF LTDA
Razón Social SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LIMITADA
R.U.T. 77.237.960-9
Sucursal SERPROF LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia3 (1313806 )CURSO GENERAL - GESTION DE ABASTECIMIENTO VALOR POR ALUMNO 1339827(1313806) CURSO GENERAL - GESTION DE ABASTECIMIENTO VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.000 $ 555.000
Total Neto $ 555.000
Descuento $ 16.650
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 538.350

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.