Orden de Compra. Nº
3117-1001-SE17
"
TRATO DIRECTO, POLAR 5 FUERTE VERGARA
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3117-1001-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
TRATO DIRECTO, POLAR 5 FUERTE VERGARA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3117-33-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Facturación
INDEPENDENCIA 1786
Comuna
Valparaíso
Impuesto
108130,14
Dirección de Envío de la Factura
INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MABUAL
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T.
76.320.352-2
Sucursal
MABUAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91111601
Servicio doméstico
3
Unidad no definida
GALONES OLEO OPACO CERESITA
#713 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 16.744,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.232
$ 50.232
91111601
Servicio doméstico
3
Unidad no definida
LITROS DE AGUARRAS
#14 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 1.236,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.708
$ 3.708
91111601
Servicio doméstico
3
Unidad no definida
BROCHAS 1 1/2"
#123 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 2.341,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.023
$ 7.023
91111601
Servicio doméstico
25
Unidad no definida
PINO SECO CEPILLADO 2X3
#673 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 2.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.125
$ 59.125
91111601
Servicio doméstico
20
Unidad no definida
PINO SECO CEPILLADO 2X6
#675 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 5.859,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.180
$ 117.180
91111601
Servicio doméstico
162
Unidad no definida
PINO SECO CEPILLADO 2X2
#672 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 1.576,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.312
$ 255.312
91111601
Servicio doméstico
4
Unidad no definida
PINO SECO CEPILLADO 2X10
#671 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 11.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.236
$ 44.236
91111601
Servicio doméstico
10
Unidad no definida
CAJA DE TORNILLO VULCANITA 1 5/8 CJ200
#971 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.810
$ 16.810
91111601
Servicio doméstico
1
Unidad no definida
CAJA DE TORNILLO TECHO 4 1/2" X 25
#976 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 5.468,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.468
$ 5.468
91111601
Servicio doméstico
4
Unidad no definida
BISAGRAS DE 3X3
#85 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 1.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.740
$ 4.740
91111601
Servicio doméstico
2
Unidad no definida
BROCAS DE MADERA 8MM
#121 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS
$ 2.636,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.272
$ 5.272
Total Neto
$ 569.106
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 108.130
TOTAL OC
$ 677.236
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.