Orden de Compra. Nº3117-1001-SE17 "TRATO DIRECTO, POLAR 5 FUERTE VERGARA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1001-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-08-2017
Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO, POLAR 5 FUERTE VERGARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-33-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 108130,14
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MABUAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T. 76.320.352-2
Sucursal MABUAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111601
Servicio doméstico3Unidad no definidaGALONES OLEO OPACO CERESITA#713 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 16.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.232 $ 50.232
91111601
Servicio doméstico3Unidad no definidaLITROS DE AGUARRAS #14 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 1.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.708 $ 3.708
91111601
Servicio doméstico3Unidad no definidaBROCHAS 1 1/2"#123 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 2.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.023 $ 7.023
91111601
Servicio doméstico25Unidad no definidaPINO SECO CEPILLADO 2X3#673 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 2.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.125 $ 59.125
91111601
Servicio doméstico20Unidad no definidaPINO SECO CEPILLADO 2X6#675 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 5.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.180 $ 117.180
91111601
Servicio doméstico162Unidad no definidaPINO SECO CEPILLADO 2X2#672 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 1.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.312 $ 255.312
91111601
Servicio doméstico4Unidad no definidaPINO SECO CEPILLADO 2X10#671 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 11.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.236 $ 44.236
91111601
Servicio doméstico10Unidad no definidaCAJA DE TORNILLO VULCANITA 1 5/8 CJ200#971 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
91111601
Servicio doméstico1Unidad no definidaCAJA DE TORNILLO TECHO 4 1/2" X 25#976 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 5.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.468 $ 5.468
91111601
Servicio doméstico4Unidad no definidaBISAGRAS DE 3X3#85 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740
91111601
Servicio doméstico2Unidad no definidaBROCAS DE MADERA 8MM#121 LISTADO CONTRATO SUMINISTROS $ 2.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.272 $ 5.272
Total Neto $ 569.106
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.130
TOTAL OC $ 677.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.