Orden de Compra. Nº3117-101-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-101-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-66-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 255318,39
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-02-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.I.S. LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA
R.U.T. 76.730.800-0
Sucursal S.I.S. LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas25UnidadTEJA METÁLICA CONTINUA 0.4X1110X3660MM NEGRA #1005  $ 40.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.023.100 $ 1.023.100
27113201
Conjuntos generales de herramientas7UnidadPERILLA 40MM OXFORD NÍQUEL CEPILLADO #918  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.474 $ 26.474
27113201
Conjuntos generales de herramientas8UnidadADHESIVO DE MONTAJE PL 700 300ML #1655  $ 11.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.344 $ 89.344
27113201
Conjuntos generales de herramientas22UnidadPERILLA 20MM BALÍN NÍQUEL #915  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.638 $ 77.638
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadMARTILLO DE BOLA #270  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168
27113201
Conjuntos generales de herramientas7UnidadAISLANTE TÉRMICO ACÚSTICO 55X400X10000 #966  $ 12.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.587 $ 90.587
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadCUCHILLO CARTONERO #93  $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.470
Total Neto $ 1.343.781
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.318
TOTAL OC $ 1.599.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.