Orden de Compra. Nº3117-1011-SE11 "ORDEN DESDE 3117-58-LE11 (EDIFICIO CENTRAL)"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1011-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DESDE 3117-58-LE11 (EDIFICIO CENTRAL)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-58-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 4195,2
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-07-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ManzanoS.A
Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A
R.U.T. 96.908.760-k
Sucursal Distribuidora ManzanoS.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Papel higiénico96RolloPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA x 50 MTS.  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.080 $ 22.080
Total Neto $ 22.080
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.195
TOTAL OC $ 26.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.