Orden de Compra. Nº3117-1018-SE19 "ARTICULOS DE MANTENCION"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1018-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-57-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 513481,27
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MABUAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T. 76.320.352-2
Sucursal MABUAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101506
Yeso2Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.YESO CÓDIGO 1495 $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
31211904
Brochas5Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.BROCHA MASTER CÓDIGO 233 $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.250 $ 16.250
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro8Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.BUZO DE PAPEL CÓDIGO 243 $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.776 $ 12.776
24121502
Sacos para empaquetado2Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.SACOS ESCOMBRO CÓDIGO 1148 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31211904
Brochas12Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.BROCHA CÓNDOR CÓDIGO 231 $ 3.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.008 $ 46.008
86131502
Pintura8Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.ESMALTE MARFIL CLARO REVOR CÓDIGO 1718 $ 69.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.400 $ 558.400
86131502
Pintura7Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.LATEX BLANCO REVOR CÓDIGO 1721 $ 52.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.500 $ 367.500
30161710
Suelos laminados20Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.PISO FLOTANTE CÓDIGO 1270 $ 16.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.000 $ 328.000
13111301
Espuma del poliolefin15Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.ESPUMA NIVELADORA CÓDIGO 664 $ 8.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.100 $ 122.100
86131502
Pintura2Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.ESMALTE SINT. ROJO CÓDIGO 750 $ 20.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.800 $ 41.800
86131502
Pintura2Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.ESMALTE SINTÉTICO AZUL CÓDIGO 754 $ 16.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.900 $ 33.900
86131502
Pintura2Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.ESMALTE SINTÉTICO PROF. CÓDIGO 757 $ 16.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.900 $ 33.900
48101915
Bandejas de servicio4Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.BANDEJA PLÁSTICA CÓDIGO 106 $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.144 $ 5.144
86131502
Pintura8Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.ESMALTE CAFÉ CÓDIGO 749 $ 20.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.200 $ 167.200
23153137
Cubiertas guardapolvos de máquina25Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.GUARDAPOLVO MDF CÓDIGO 855 $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.750 $ 104.750
86131502
Pintura15Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.ESMALTE COLOR CAFÉ MORO CÓDIGO 795 $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.500 $ 307.500
86131502
Pintura5Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.SIKA TINETA CÓDIGO 1545 $ 86.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.100 $ 430.100
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.DILUYENTE CÓDIGO 590 $ 3.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.280 $ 6.280
86131502
Pintura6Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.IMPERMEABILIZANTE CÓDIGO 885 $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.400 $ 83.400
23131507
Tela para lijar25Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.LIJA N° 120 CÓDIGO 967 $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.125 $ 3.125
Total Neto $ 2.702.533
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 513.481
TOTAL OC $ 3.216.014


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.