|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3117-1029-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
07-08-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3117-66-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
|
|
R.U.T. |
61.102.006-6 |
|
Dirección de Facturación |
INDEPENDENCIA 1786 |
|
Comuna |
78
|
|
Impuesto |
38991,42 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
INDEPENDENCIA 1786 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-08-2023 |
|
|
|
Proveedor |
S.I.S. LIMITADA |
|
Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.730.800-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
S.I.S. LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27113201
| Conjuntos generales de herramientas | 1 | Unidad | TALADRO INALÁMBRICO 13MM 18V #226 | |
$ 156.303,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 156.303
|
$ 156.303
|
27113201
| Conjuntos generales de herramientas | 2 | Unidad | FLEXIBLE DE GAS LICUADO 100CM 1/2 X 1/2 HI #1267 | |
$ 15.882,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.764
|
$ 31.764
|
27113201
| Conjuntos generales de herramientas | 1 | Unidad | LLAVE DE PASO PARA GAS RECTA 1/2 HE HI #1264 | |
$ 10.092,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.092
|
$ 10.092
|
27113201
| Conjuntos generales de herramientas | 1 | Unidad | CINTA SELLA HILO 10M 1/2" 3/4" #1450 | |
$ 2.521,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.521
|
$ 2.521
|
27113201
| Conjuntos generales de herramientas | 1 | Unidad | SOPORTE BARRA BLANCO 2 UNIDADES #881 | |
$ 4.538,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.538
|
$ 4.538
|
|
|
Total Neto
|
$ 205.218
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 38.991
|
|
$ 244.209
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.