Orden de Compra. Nº3117-1038-SE21 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1038-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-07-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-54-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 9738,83
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-07-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.I.S. LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA
R.U.T. 76.730.800-0
Sucursal S.I.S. LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadCODOS 1/2 HE #504  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadCARGA GAS BUTANO #372  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadMT SOLDADURA #1631  $ 3.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadKG FRAGUE BLANCO #761  $ 2.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.267 $ 2.267
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadPVC 32 #1448  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadCAJA AZULEJOR BLANCOS #300  $ 16.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.780 $ 16.780
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadPOXILINA #1430  $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.890 $ 6.890
27113201
Conjuntos generales de herramientas4UnidadCODOS 1/2 BRONCE SO #489  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadMETRO CAÑERIA 1/2 #1120  $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadSACO BEKRON MURO #1570  $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.190 $ 4.190
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadCODOS PVC HIDRAULICO 32 MM #484  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
Total Neto $ 51.257
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.739
TOTAL OC $ 60.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.