Orden de Compra. Nº3117-1054-AG23 "MATERIALES FERRETERÍA PARA REPARACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1054-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERÍA PARA REPARACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFL-PAF del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 27757,67
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIQUIVAL
Razón Social COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA
R.U.T. 79.955.530-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VIQUIVAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49171602
Bolsas de arena10SacoSACOS DE ARENA GRUESA DE 25 KILOS.  $ 1.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.240 $ 14.240
22101606
Esparcidoras de gravilla10SacoSACOS DE GRAVILLA DE 25 KILOS.  $ 1.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.080 $ 15.080
30111601
Cemento6SacoSACOS DE CEMENTO DE 25 KILOS.  $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.630 $ 21.630
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadPLANA PUNTA RECTANGULAR.  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990
31201602
Pastas1GalónPASTA MURO EXTERIOR.  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadPLATACHO DE MADERA DE 350MM.  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
41122703
Cintas de seguridad1RolloCINTA DE PELIGRO.  $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.990 $ 15.990
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadHACHA.  $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.990 $ 16.990
31211704
Selladores1TinetaTINETA SELLANTE A LA CAL EXTERIOR.  $ 33.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.193 $ 33.193
Total Neto $ 146.093
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.758
TOTAL OC $ 173.851


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.925.977-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 79.955.530-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 80.202.000-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.