Orden de Compra. Nº3117-1090-SE24 "ADQ. ARTICULOS DE ASEO CH MARE NOSTRUM "
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1090-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ARTICULOS DE ASEO CH MARE NOSTRUM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-45-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación ALESSANDRI S/N, CON 24 NORTE COSTADO HOSPITAL NAVAL
Comuna Viña del Mar
Impuesto 12902,9
Dirección de Envío de la Factura ALESSANDRI S/N, CON 24 NORTE COSTADO HOSPITAL NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PPGESTION SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ZURITA CARO SPA
R.U.T. 77.761.502-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PPGESTION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes30Unidad no definidaLIMPIADOR DE PISOLIMPIADOR DE PISO $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.230 $ 25.230
14111703
Toallas de papel40Unidad no definidaTOALLAS DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200UNIDADESTOALLAS DE PAPEL TORK INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200UNIDADES $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.680 $ 42.680
Total Neto $ 67.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.903
TOTAL OC $ 80.813


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.