Orden de Compra. Nº3117-1134-SE24 "ADQ. PRODUCTOS DE FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1134-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. PRODUCTOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-50-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 19131,48
Dirección de Envío de la Factura CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Easy Retail
Razón Social EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T. 76.568.660-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Easy Retail
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Conjuntos generales de herramientas2Unidad no definidaCINTA FIBRA VIDRIO 5CMX45MTCINTA FIBRA VIDRIO 5CMX45MT $ 2.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.086 $ 4.086
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Conjuntos generales de herramientas5Unidad no definidaADHESIVO PARA VOLCANITA VOLCAFIX 25 KGADHESIVO PARA VOLCANITA VOLCAFIX 25 KG $ 13.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.970 $ 68.970
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Conjuntos generales de herramientas5Unidad no definidaGUARDAPOLVOPINOGP22 13X68X3000MMGUARDAPOLVOPINOGP22 13X68X3000MM $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
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Conjuntos generales de herramientas2Unidad no definidaAGOREX MONTAJE PL500 CARTUCHO 370 GRAGOREX MONTAJE PL500 CARTUCHO 370 GR $ 5.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.648 $ 10.648
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Conjuntos generales de herramientas1Unidad no definidaPASTA ADHESIVA TAPE 1000 LTPASTA ADHESIVA TAPE 1000 LT $ 2.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.488 $ 2.488
Total Neto $ 100.692
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.131
TOTAL OC $ 119.823


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.