Orden de Compra. Nº3117-1139-SE18 "ARTICULOS DE MANTENCION"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1139-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-57-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 66716,6
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MABUAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T. 76.320.352-2
Sucursal MABUAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras22Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.PINO IMPREGNADO CÓDIGO 1236 $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.200 $ 211.200
31201601
Adhesivos químicos1Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.AGOREX CÓDIGO 22 $ 24.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.460 $ 24.460
11151509
Fibras de seda2Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.HUAIPE SEDA BLANCO CÓDIGO 877 $ 2.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.DILUYENTE DUCO CÓDIGO 590 $ 3.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.700 $ 15.700
12163501
Sellador de cementación5Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.LACA DE MADERA CÓDIGO. 759 $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
Total Neto $ 351.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.717
TOTAL OC $ 417.857


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.