Orden de Compra. Nº3117-1146-SE25 "ADQ. DE MATERIALES PARA ALTAIR 7"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1146-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA ALTAIR 7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-88-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 25180,5081
Dirección de Envío de la Factura CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Easy Retail
Razón Social EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T. 76.568.660-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Easy Retail
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadLENTE PERSONA MCCARTHY, CLARO  $ 3.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.332 $ 6.331
27113201
Conjuntos generales de herramientas3UnidadSET CANALETA C/REJ GALV TRAF PEATON (2Y)  $ 20.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.469 $ 62.470
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadCONCRETO HOMECRETE PRESEC 25KG  $ 4.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.104 $ 8.103
27113201
Conjuntos generales de herramientas3UnidadESTUCO INTERIOR/EXTERIOR PRESEC 25K  $ 4.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.066 $ 12.066
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadDISCO DIAMANTADO 9"SEGMENTADO DW  $ 26.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.657 $ 26.657
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadGUANTES MULTIUSO POLIESTER POLIURETANO  $ 3.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.910 $ 7.909
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadPACK 2 UN MASCARILLA #2870 FFP2  $ 4.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.994 $ 8.993
Total Neto $ 132.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.181
TOTAL OC $ 157.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.