Orden de Compra. Nº
3117-1152-SE24
"
ADQ. DE MATERIALES PARA PINTADO
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3117-1152-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MATERIALES PARA PINTADO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3117-50-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Facturación
CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
100237,92
Dirección de Envío de la Factura
CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Easy Retail
Razón Social
EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T.
76.568.660-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Easy Retail
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas
3
Unidad
ESMALTE AL AGUA SEMIB. REVOR 4 GL BASE A
$ 66.421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.263
$ 199.263
27113201
Conjuntos generales de herramientas
6
Unidad
RODILLO CONDOR C/CORTAGOTAS 18 CM (7")
$ 3.507,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.042
$ 21.042
27113201
Conjuntos generales de herramientas
5
Unidad
CINTA ENMASCARAR HELA 48MM
$ 1.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.495
$ 9.495
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
ÓLEO BRILLANTE HABITACIONAL BLANCO 5GL
$ 95.979,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.979
$ 95.979
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
LATEX SUPER CUBRIENTE BLANCO 4GL
$ 56.392,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.392
$ 56.392
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
ESMALTE AL AGUA SATINADO SW BLANCO 4GL
$ 79.986,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.986
$ 79.986
27113201
Conjuntos generales de herramientas
4
Unidad
DILUYENTE SINTÉTICO 1LT DIDEVAL
$ 2.382,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.528
$ 9.526
27113201
Conjuntos generales de herramientas
4
Unidad
SELL ACRILICO HELA BLANCO PINTABLE 280ML
$ 1.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.992
$ 7.992
27113201
Conjuntos generales de herramientas
3
Unidad
SET 3 BROCHAS WESSER 1"+2"+3"
$ 2.325,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.975
$ 6.975
27113201
Conjuntos generales de herramientas
3
Unidad
CARTON CORRUGADO ROLLO 060X20MT
$ 12.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.150
$ 36.150
27113201
Conjuntos generales de herramientas
20
Unidad
LIJA MADERA GRANO 80 1 M-611408
$ 119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.380
$ 2.388
27113201
Conjuntos generales de herramientas
20
Unidad
LIJA MADERA GRANO 100 1/2 M-611409
$ 119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.380
$ 2.380
Total Neto
$ 527.568
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 100.238
TOTAL OC
$ 627.806
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.