Orden de Compra. Nº3117-1152-SE24 "ADQ. DE MATERIALES PARA PINTADO "
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1152-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA PINTADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-50-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 100237,92
Dirección de Envío de la Factura CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Easy Retail
Razón Social EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T. 76.568.660-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Easy Retail
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Conjuntos generales de herramientas3UnidadESMALTE AL AGUA SEMIB. REVOR 4 GL BASE A  $ 66.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.263 $ 199.263
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Conjuntos generales de herramientas6UnidadRODILLO CONDOR C/CORTAGOTAS 18 CM (7")  $ 3.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.042 $ 21.042
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Conjuntos generales de herramientas5UnidadCINTA ENMASCARAR HELA 48MM  $ 1.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.495 $ 9.495
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadÓLEO BRILLANTE HABITACIONAL BLANCO 5GL  $ 95.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.979 $ 95.979
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Conjuntos generales de herramientas1UnidadLATEX SUPER CUBRIENTE BLANCO 4GL  $ 56.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.392 $ 56.392
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadESMALTE AL AGUA SATINADO SW BLANCO 4GL  $ 79.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.986 $ 79.986
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Conjuntos generales de herramientas4UnidadDILUYENTE SINTÉTICO 1LT DIDEVAL  $ 2.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.528 $ 9.526
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Conjuntos generales de herramientas4UnidadSELL ACRILICO HELA BLANCO PINTABLE 280ML  $ 1.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.992 $ 7.992
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Conjuntos generales de herramientas3UnidadSET 3 BROCHAS WESSER 1"+2"+3"  $ 2.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.975 $ 6.975
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Conjuntos generales de herramientas3UnidadCARTON CORRUGADO ROLLO 060X20MT  $ 12.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.150 $ 36.150
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Conjuntos generales de herramientas20UnidadLIJA MADERA GRANO 80 1 M-611408  $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.388
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Conjuntos generales de herramientas20UnidadLIJA MADERA GRANO 100 1/2 M-611409  $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
Total Neto $ 527.568
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.238
TOTAL OC $ 627.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.