Orden de Compra. Nº3117-118-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-118-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-68-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado AFL del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 32979,44
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-02-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Santa Fe SpA
Razón Social COMERCIAL SANTA FE SPA
R.U.T. 77.588.527-0
Sucursal Santa Fe SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas4UnidadCANALETA 20X10X 2M ESTANDAR #137  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.388 $ 6.388
27113201
Conjuntos generales de herramientas4UnidadCAJA DE DISTRIBUCIÓN CHUQUI 2 CUERPOS 43.5X123.5MM #136  $ 2.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.280 $ 11.280
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadTAPA PLÁSTICA #199  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 706 $ 706
27113201
Conjuntos generales de herramientas23UnidadPACK ABRAZADERA CADDY 1/2 5 UNIDADES #210  $ 759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.457 $ 17.457
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadCINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE 3M #40  $ 9.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.403 $ 9.403
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadCABLE LIBRE DE HALÓGENO 2.5MM²CTE 500 ROJO #116  $ 33.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.820 $ 33.820
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadCABLE LIBRE DE HALÓGENO 2.5MM²CTE 500 VERDE #117  $ 35.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.210 $ 35.210
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadCABLE LIBRE DE HALÓGENO 2.5MM²CTE 500 BLANCO #118  $ 38.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.958 $ 38.958
27113201
Conjuntos generales de herramientas100UnidadBASE AUTOADHESIVA 25X25 mm #370  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
27113201
Conjuntos generales de herramientas6UnidadCURVA PLANA 20X10 #153  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.944 $ 4.944
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadENCHUFE SIMPLE #220  $ 6.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.210 $ 6.210
Total Neto $ 173.576
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.979
TOTAL OC $ 206.555


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.