|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3117-1205-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-09-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
para pobl. fuerte vergara, aldebaran 5 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
|
|
R.U.T. |
61.102.006-6 |
|
Dirección de Facturación |
INDEPENDENCIA 1786 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
340100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
INDEPENDENCIA 1786 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-09-2011 |
|
|
|
Proveedor |
82761586 |
|
Razón Social |
SYLVIA ORIETH DEL CARMEN DEL VALLE NUNEZ
|
|
R.U.T. |
8.276.158-6 |
|
Sucursal |
82761586 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30151901
| Toldos | 1 | Unidad | fabricacion de toldo en terraza, se adjunta presupuesto. | |
$ 1.790.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.790.000
|
$ 1.790.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.790.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 340.100
|
|
$ 2.130.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.