Orden de Compra. Nº3117-1227-SE19 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1227-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-57-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 154423,07
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MABUAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T. 76.320.352-2
Sucursal MABUAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Conjuntos generales de herramientas36UnidadSACOS DE ARENA FINA #1500   $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.760 $ 50.760
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Conjuntos generales de herramientas3Metro CúbicoGRAVILLA #846  $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
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Conjuntos generales de herramientas25UnidadSACOS DE CEMENTO #368  $ 3.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.250 $ 99.250
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Conjuntos generales de herramientas15UnidadSACOS DE BEKRON #1504  $ 3.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.110 $ 46.110
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Conjuntos generales de herramientas4UnidadBOLSAS DE FRAGUE BLANCO DE 5 KILOS #174   $ 7.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.780 $ 30.780
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadBOLSA SEPARADORES 3 MM CON TOMADOR TOPEX #169   $ 2.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.566 $ 4.566
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Conjuntos generales de herramientas153UnidadARENA GRUESA #76  $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.426 $ 159.426
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadDISCO DE CORTE CERAMICA DE 4 1/2" #596   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadPACK 10 SACOS ESCOMBROS #1148   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
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Conjuntos generales de herramientas1UnidadKIT DE FRAGUADOR, ESPONJA-FRAGUADOR #937   $ 4.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.087 $ 4.087
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Conjuntos generales de herramientas19UnidadCAJAS DE CERÁMICA #280   $ 14.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.474 $ 274.474
Total Neto $ 812.753
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.423
TOTAL OC $ 967.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.