Orden de Compra. Nº3117-1243-SE25 "MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE MAQUINARIAS"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1243-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE MAQUINARIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-88-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 19296,78
Dirección de Envío de la Factura CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Easy Retail
Razón Social EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T. 76.568.660-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Easy Retail
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadCINTA TESA EMBALAJE CAFE 40MX48MM  $ 1.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.122 $ 3.121
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadSOLDADURA CARRETE 50%-1/8 1/2 KILO  $ 14.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadPASTA SOLDAR 100GRS LATA  $ 1.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.838 $ 3.837
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadSET 3UN PINZAS 6" / ALICATE 6" ROBUST  $ 12.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.970 $ 12.970
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadESCOBILLA AL. LATON 21-L 3X17 HELA  $ 6.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.560 $ 12.559
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadCINTA ENMASCARAR TESA 48MMX40 MT  $ 3.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.510 $ 6.509
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadAISLANTE GOMA AUTOFUNDENTE NG19MM  $ 4.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.676 $ 9.675
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Conjuntos generales de herramientas10UnidadLIJA AL AGUA GRANO 400 M-611318  $ 943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.430 $ 9.427
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Conjuntos generales de herramientas1UnidadADHESIVO LA GOTITA 10 ML  $ 7.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.751 $ 7.751
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadROLLO GIGANTE MUTLIUSO 160 PAÑOS 25X23  $ 8.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.256 $ 16.255
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadPACK 3 CINTA ROJ-NEG-AMAR 17MMX7M ANTE  $ 2.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.608 $ 4.608
Total Neto $ 101.562
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.297
TOTAL OC $ 120.859


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.