Orden de Compra. Nº
3117-1243-SE25
"
MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE MAQUINARIAS
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3117-1243-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE MAQUINARIAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3117-88-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Facturación
CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
19296,78
Dirección de Envío de la Factura
CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Easy Retail
Razón Social
EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T.
76.568.660-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Easy Retail
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad
CINTA TESA EMBALAJE CAFE 40MX48MM
$ 1.561,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.122
$ 3.121
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
SOLDADURA CARRETE 50%-1/8 1/2 KILO
$ 14.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.850
$ 14.850
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad
PASTA SOLDAR 100GRS LATA
$ 1.919,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.838
$ 3.837
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
SET 3UN PINZAS 6" / ALICATE 6" ROBUST
$ 12.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.970
$ 12.970
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad
ESCOBILLA AL. LATON 21-L 3X17 HELA
$ 6.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.560
$ 12.559
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad
CINTA ENMASCARAR TESA 48MMX40 MT
$ 3.255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.510
$ 6.509
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad
AISLANTE GOMA AUTOFUNDENTE NG19MM
$ 4.838,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.676
$ 9.675
27113201
Conjuntos generales de herramientas
10
Unidad
LIJA AL AGUA GRANO 400 M-611318
$ 943,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.430
$ 9.427
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad
ADHESIVO LA GOTITA 10 ML
$ 7.751,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.751
$ 7.751
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad
ROLLO GIGANTE MUTLIUSO 160 PAÑOS 25X23
$ 8.128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.256
$ 16.255
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad
PACK 3 CINTA ROJ-NEG-AMAR 17MMX7M ANTE
$ 2.304,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.608
$ 4.608
Total Neto
$ 101.562
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.297
TOTAL OC
$ 120.859
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.