Orden de Compra. Nº
3117-1249-SE25
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MATERIALES PARA C.R LAS SALINAS
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3117-1249-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA C.R LAS SALINAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3117-88-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T.
61.102.006-6
Dirección de Facturación
ALESSANDRI S/N, CON 24 NORTE (HOSPITAL NAVAL) VIÑA DEL MAR
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
124583,3876
Dirección de Envío de la Factura
ALESSANDRI S/N, CON 24 NORTE (HOSPITAL NAVAL) VIÑA DEL MAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Easy Retail
Razón Social
EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T.
76.568.660-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Easy Retail
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas
4
Unidad no definida
ASTA BLANCA PARA BANDERA 35-37X2400MM
$ 12.292,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.168
$ 49.167
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad no definida
MASCARILLA REUTILIZABLE 100+FILTRO ERGONIC
$ 14.693,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.693
$ 14.693
27113201
Conjuntos generales de herramientas
4
Unidad no definida
NYLON TRENZADO 4MM 15M ARNIK
$ 5.358,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.432
$ 21.433
27113201
Conjuntos generales de herramientas
6
Unidad no definida
PINTACAL TRADICIONAL BLANCO 25 KG
$ 6.869,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.214
$ 41.212
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad no definida
BARREHOJAS PVC 26 DIENTES
$ 7.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.066
$ 14.066
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad no definida
ONE PIECE NEW MONZA
$ 96.961,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.961
$ 96.961
27113201
Conjuntos generales de herramientas
40
Unidad no definida
LADRILLO REFRACT BASTON 23X5X2.5CM 10UN
$ 5.188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 207.520
$ 207.506
27113201
Conjuntos generales de herramientas
7
Unidad no definida
MORTERO REFRACTARIO 10 KG
$ 7.879,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.153
$ 55.156
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad no definida
DEFENSA MURO ESCORPION 90° PACK 5 UN
$ 23.474,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.474
$ 23.474
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad no definida
ÓLEO BR. HABITACIONAL CAFÉ MORO 1GL
$ 30.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.294
$ 61.294
27113201
Conjuntos generales de herramientas
3
Unidad no definida
CAJA CHUQUI SOBRPUESTA ABS BLCO BTICINO
$ 1.323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.969
$ 3.968
27113201
Conjuntos generales de herramientas
1
Unidad no definida
RUEDA PANTANERA 3.50X8 14"
$ 16.289,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.289
$ 16.289
27113201
Conjuntos generales de herramientas
5
Unidad no definida
LIMPIAPIES COCO BLEACH 45X75 WELCOME.
$ 6.699,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.495
$ 33.497
27113201
Conjuntos generales de herramientas
2
Unidad no definida
TAPA CAMARA REDONDA 60CM 26KG
$ 8.493,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.986
$ 16.986
Total Neto
$ 655.702
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 124.583
TOTAL OC
$ 780.285
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.