Orden de Compra. Nº3117-1282-SE25 "ADQ. DE MATERIALES "
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1282-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-88-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 61155,1138
Dirección de Envío de la Factura CRUZ DEL SUR 19, FUERTE VERGARA, LAS SALINAS VIÑA DEL MAR.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Easy Retail
Razón Social EASY RETAIL S.A. .-
R.U.T. 76.568.660-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Easy Retail
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadPERFIL TAPAJUN ALUM FILM ROBLE 2200MM  $ 13.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.846 $ 26.846
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadBROCHA CONDOR BLACK 2" SUPER FINA  $ 4.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadKIT FRAGUADO F3C  $ 4.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.738 $ 4.738
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadESPACIADOR CON TOMADOR 3MM 200UN F3C  $ 2.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.848 $ 2.848
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadESMALTE AGUA PZA/FACHADA SB BLANCO 1GL  $ 27.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.093 $ 27.093
27113201
Conjuntos generales de herramientas5UnidadBEKRON FRAGUE GRAY GARZA 1KG  $ 2.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.060 $ 14.062
27113201
Conjuntos generales de herramientas7UnidadCER 46X46 ARCADIA PLATA 2.58 M2  $ 14.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.629 $ 104.632
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadESMALTE AGUA PZA/FACHADA SB B/BLCO 1GL  $ 28.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.584 $ 28.584
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadBARNIZ MARINO AQUATECH NATURAL BR 1GL  $ 19.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.065 $ 19.065
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Conjuntos generales de herramientas4UnidadADHESIVO CERAMICO POLVO BEKRON D-A 25KG  $ 12.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.344 $ 49.342
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Conjuntos generales de herramientas3UnidadTOPE PUERTA RECTO BRONCE 7CM  $ 4.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.415 $ 14.414
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadAPLIQUE 1L OSLO 2.0 E27 NEGRO  $ 10.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.796 $ 20.795
Total Neto $ 321.869
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.155
TOTAL OC $ 383.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.