Orden de Compra. Nº3117-1294-SE16 "ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EDIFICIO CENTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1294-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2016
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EDIFICIO CENTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-122-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 273657
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MABUAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T. 76.320.352-2
Sucursal MABUAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111301
Espuma del poliolefin10UnidadESPUMA NIVELADORA  $ 8.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.980 $ 83.980
31161503
Clavo-tornillo5UnidadCAJA DE TORNILLOS DE MADERA 6x 1 1/2  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
11121603
Troncos50UnidadPINO CEPILLADO SECO 2X3  $ 1.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.400
30191603
Piso del andamiaje35UnidadPISO FLOTANTE 8 MM ROBLE ANTIGUO  $ 16.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.500 $ 570.500
30102201
Plancha de aleación ferrosa10UnidadPLANCHA TERCIADOMOLDAJE PINO 1.22 x 2.44 M  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
39111704
Luces proyectantes12UnidadEQUIPO DE ALTA EFICIENCIA 2x36W  $ 35.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.420 $ 423.420
23171509
Soldadura3UnidadSOLDADURA ESTAÑO AL 95%  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 1.440.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 273.657
TOTAL OC $ 1.713.957


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.