Orden de Compra. Nº3117-1313-SE18 "PINTURAS-ALTOS DEL MAR"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1313-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2018
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS-ALTOS DEL MAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-57-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 80855,45
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MABUAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T. 76.320.352-2
Sucursal MABUAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad AGUARRAS MINERAL 5 LT. BIDON DE AGUARRAS DE 5 LT. # 139 $ 5.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.770 $ 5.770
31211505
Pinturas aceitosas12GalónOLEO BRILLANTE REVOR BLANCOOLEO BLANCO # 1137 $ 17.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.800 $ 208.800
23231302
Rodillo de fijación3UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM # 1430 $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
23231302
Rodillo de fijación3UnidadRODILLOS CHIPORRO NATURAL 24 CM RODILLOS CHIPORRO NATURAL 24 CM # 1439 $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.720
31211506
Pinturas de látex3TinetaLATEX BLANCO REVOR TINETAS DE LATEX BLANCO REVOR # 1721 $ 52.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
31211904
Brochas5UnidadBROCHA 2" CONDOR BROCHA 2" CONDOR # 230 $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445
31211904
Brochas5UnidadBROCHA DE 3” CONDOR BROCHA DE 3” CONDOR # 231 $ 3.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.170 $ 19.170
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA MADERA Nº120 LIJA MADERA Nº120 # 965 $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
Total Neto $ 425.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.855
TOTAL OC $ 506.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.