Orden de Compra. Nº3117-1319-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1319-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-66-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF-AFL del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 25285,39
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.I.S. LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA
R.U.T. 76.730.800-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal S.I.S. LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Conjuntos generales de herramientas1UnidadCOPLA PVC SANITARIO 110MM #1304  $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
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Conjuntos generales de herramientas1UnidadÓLEO HABITACIONAL BLANCO BRILLANTE #1108  $ 36.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.050 $ 36.050
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadLLAVE ANGULAR BOLA 1/2 X 3/4" #1349  $ 9.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.990 $ 18.990
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Conjuntos generales de herramientas10UnidadCELOSÍA PLANA 15X15 #1511  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadARENA GRUESA 25KG #532  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
27113201
Conjuntos generales de herramientas2UnidadCLAVO HELICOIDAL 2 1/2" PARA TECHO 100 UNIDADES #781  $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.142 $ 17.142
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Conjuntos generales de herramientas3UnidadALAMBRE GALVANIZADO 1.65MMX 60MT 1KG #814  $ 6.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.890 $ 19.890
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Conjuntos generales de herramientas2UnidadPINO IMPREGNADO MICRONIZADO 1X5 3.2M #636  $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740
Total Neto $ 133.081
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.285
TOTAL OC $ 158.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.