Orden de Compra. Nº3117-1329-SE20 "ARTICULOS DE ASEO PARA ALCALDÍA GÓMEZ CARREÑO"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1329-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PARA ALCALDÍA GÓMEZ CARREÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 29234,35
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Orpacol Ltda.
Razón Social BENEDICTO BUSTOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.432.810-8
Sucursal Orpacol Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura30BolsaBOLSA BASURA 50X70 10U.ASEO SUPERIOR 50X70X10. $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.620 $ 13.620
46181504
Guantes protectores3CajaGUANTES QUIRURGICOS.GUANTE EXAMEN. $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.646
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadDESODORANTE AMBIENTAL LYSOFORM.LYSOFORM SPRAY DESINFECTANTE. $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.655 $ 13.655
47131603
Esponjas10UnidadESPONJA AMARILLA/VERDE.BONOBRIL STD VIRUTEX. $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.020
53131608
Jabones20LitroJABÓN DESINFECTANTE.JABÓN LESANCY ANTIBACTERIAL 1 LT. $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.840 $ 41.840
47131810
Productos para lavar platos3LitroLAVALOZAS DE 5 LITROS.LAVALOZAS KROMO 5 LITROS. $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.957 $ 9.957
47131502
Paños de limpieza5PaqueteSPONGI VIRUTEX 3 U.PAÑO ESPONJA VIRUTEX X3. $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.285 $ 14.285
14111704
Papel higiénico6RolloPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL.PAPEL TORK 500MTS. $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.598 $ 11.598
14111703
Toallas de papel4RolloTOALLA PAPEL.TOALLA TORK 250 MTS X 2. $ 7.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.244 $ 29.244
Total Neto $ 153.865
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.234
TOTAL OC $ 183.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.