Orden de Compra. Nº3117-1371-SE20 "MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1371-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-68-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 28857,58
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.I.S. LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA
R.U.T. 76.730.800-0
Sucursal S.I.S. LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.SERCOVEN LATEX BLANCO COD. 1735 $ 52.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.395 $ 52.395
86131502
Pintura1Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N. SERCOVEN LATEX MARFIL CLARO COD. 1732 $ 69.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.660 $ 69.660
31211904
Brochas2Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.SERCOVEN BROCHAS DE 1.1/2 " COD. 230 $ 2.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.190 $ 4.190
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.SERCOVEN RODILLO DE ESPONJA 18 CM COD. 1453 $ 3.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.986 $ 6.986
86131502
Pintura1Unidad no definidaDEPTO. DE BTAR. SOCIAL Ira. Z.N.SERCOVEN OLEO COLOR CAFE COD.N° 805201002005 COD. CONTRATO N° 815 $ 15.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.459 $ 15.459
46181529
Ropa aislada para ambientes fríos2Unidad no definidaSERCOVENSERCOVEN BUZO DE PAPEL P/PINTADO COD. 244 $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192
Total Neto $ 151.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.858
TOTAL OC $ 180.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.