Orden de Compra. Nº3117-1430-SE18 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1430-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-57-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 50707,58
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MABUAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T. 76.320.352-2
Sucursal MABUAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222010
Depósito terminal2Unidad no definidaTERMINAL BR 1/2 SO/HE, ESTRETO, N° 1672   $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860 $ 860
40142201
Reguladores de gas1Unidad no definidaREGULADOR DE GAS NATURAL RV-45, N°1403  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
23131507
Tela para lijar1UnidadLIJA PARA METAL, N°970  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
31201501
Cinta de conductos1UnidadCINTA TEFLON AGUA 3/4 X 10 MTS, N°430  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
31201501
Cinta de conductos1UnidadTEFLON 3 4 X 10MT P GAS, N°1665  $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059 $ 1.059
31231302
Tubería de cobre1Unidad no definidaCAÑERIA COBRE 1/2 X 1 MT, N°1074  $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.550 $ 3.550
40142108
Tubería de bronce1Unidad no definidaCOPLA BRONCE 1/2X3/8 SO SO, N° 515  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
15111505
Butano1UnidadCARGA GAS BUTANO, N°353  $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044 $ 1.044
40141901
Conductos flexibles1UnidadFLEXIBLE ALTA PRESIÓN PARA CALEFONT 1/2 HI *1/2 HE, N°700  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
40141901
Conductos flexibles1UnidadFLEXIBLE PARA AGUA ALTA PRESION PARA CALEFONT HI-H, N°716  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico1UnidadCALEFONT IONIZADOS EQUIVALENTE JUNKERS 14LTS. GAS, N° 326  $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
40141702
Grifos1UnidadLLAVE DE PASO DE AGUA EN 1/2" SO , N°1022  $ 3.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.465 $ 3.465
26111702
Pilas alcalinas2Unidad no definidaPILAS D EQUIVALENTE A DURACELL , N°1204  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
40141702
Grifos1UnidadLLAVE DE PASO ½” , N°1021  $ 3.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.112 $ 3.112
30222010
Depósito terminal2UnidadTERMINAL BR 1/2 SO/HI, ESTRETO, N°1673  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
23171509
Soldadura1Unidad no definidaDISPLAY SOLDADURA ESTAÑO , N° 605  $ 2.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.064 $ 2.064
Total Neto $ 266.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.708
TOTAL OC $ 317.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.