Orden de Compra. Nº3117-1431-SE18 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1431-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-57-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 47076,3
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MABUAL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA
R.U.T. 76.320.352-2
Sucursal MABUAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos1Unidad no definidaLLAVE DE PASO ½” , N° 1022  $ 3.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.465 $ 3.465
30222010
Depósito terminal2UnidadTERMINAL BR 1/2 SO/HI, ESTRETO, N°1673  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas1GlobalDISPLAY SOLDADURA ESTAÑO, N°608  $ 2.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.064 $ 2.064
30222010
Depósito terminal2Unidad no definidaTERMINAL BR 1/2 SO/HE, ESTRETO, N° 1672  $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860 $ 860
40142201
Reguladores de gas1UnidadREGULADOR DE GAS NATURAL RV-45, N° 1403  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad no definidaTEFLON 3 4 X 10MT P GAS, N°1665  $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.059 $ 1.059
40142108
Tubería de bronce1UnidadCOPLA BRONCE 1/2X3/8 SO SO, N°515  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31231302
Tubería de cobre1Unidad no definidaCAÑERIA COBRE 1/2 X 1 MT, N°1074  $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.550 $ 3.550
23131507
Tela para lijar1UnidadLIJA PARA METAL, N° 970  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad no definidaCINTA TEFLON AGUA 3/4 X 10 MTS, N°430  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
40141901
Conductos flexibles1UnidadFLEXIBLE PARA AGUA ALTA PRESION PARA CALEFONT HI-H, N°716  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
26111702
Pilas alcalinas2UnidadPILAS D EQUIVALENTE A DURACELL, N°1204  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico1UnidadCALEFONT IONIZADOS JUNKERS 11LTS GASNATURAL, N° 323  $ 194.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.000 $ 194.000
15111505
Butano1Unidad no definidaCARGA GAS BUTANO, N° 353  $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044 $ 1.044
40141901
Conductos flexibles1UnidadFLEXIBLE ALTA PRESIÓN PARA CALEFONT 1/2 HI *1/2 HE, N° 700  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
Total Neto $ 247.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.076
TOTAL OC $ 294.846


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.