Orden de Compra. Nº3117-1447-SE11 "3117-30-LE11 PARA CABAÑAS PUNTA OSAS "
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1447-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2011
Nombre de la Orden de Compra 3117-30-LE11 PARA CABAÑAS PUNTA OSAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-30-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 9171,3
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor G & S
Razón Social SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S LIMITADA
R.U.T. 76.002.987-4
Sucursal G & S
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181903
Galletas simples saladas50UnidadGALLETAS TRITON 126 GRS  $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300
50181903
Galletas simples saladas30UnidadGALLETAS DE SODA LIGHT 40 GRS.  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50181909
Galletas saladas10UnidadGALLETAS GRILL  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
50201711
Té instantáneo2UnidadTE LIPTON NEGRO 100 UNID.  $ 3.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.062 $ 6.062
50131701
Leche o productos de mantequilla10UnidadLECHE 1 LT.  $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.140 $ 6.140
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos30UnidadCHOCOLATE TRENCITO  $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
50192109
Papas fritas o galletas tostadas12UnidadPAPAS FRITAS KRISPO 40 GR.  $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.788
Total Neto $ 48.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.171
TOTAL OC $ 57.441


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.