Orden de Compra. Nº3117-1448-SE19 "MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES GÓMEZ CARREÑO "
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-1448-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES GÓMEZ CARREÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3117-68-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1786
Comuna Valparaíso
Impuesto 59089,05
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1786
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S.I.S. LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERCOVEN LIMITADA
R.U.T. 76.730.800-0
Sucursal S.I.S. LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección5Unidad no definidaTEFLON DE 1/2 PARA GAS. TEFLON DE 1/2 PARA GAS # 1676. $ 1.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.285 $ 5.285
23131703
Discos de cabbing30DiscoDISCO CORTE DE 4 1/2 DISCO CORTE DE 4 1/2 # 594. $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.100 $ 29.100
31211903
Equipo para protección2UnidadCOLETO DE DESCARNE. COLETO DE DESCARNE # 497. $ 6.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.574 $ 12.574
11151502
Fibras de nilon15UnidadROLLO NYLON ORILLADORA 2,7 MM X 15 MTR. ROLLO NYLON ORILLADORA 2,7 MM X 15 MTR.# 1474. $ 3.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.620 $ 49.620
31211904
Brochas5UnidadBROCHA DE 3” CONDOR. BROCHA DE 3” CONDOR # 232. $ 3.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160
23151901
Cortadores1UnidadCORTA VIDRIO. CORTA VIDRIO # 537. $ 5.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.190 $ 5.190
44121618
Tijeras1UnidadTIJERA CORTA PASTO. TIJERA CORTA PASTO # 1702. $ 9.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.802 $ 9.802
47131831
Ácido muriático15LitroLITROS DE ACIDO MURIATICO DE 1 LITRO LITROS DE ACIDO MURIATICO DE 1 LITRO # 993 $ 988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.820 $ 14.820
31211604
Diluyentes para pinturas10LitroAGUARRAS MINERAL 1 LT. AGUARRAS MINERAL 1 LT # 23. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
27111801
Cintas métricas5Metro LinealHUINCHA AISLADORA NEGRA. HUINCHA AISLADORA NEGRA # 882. $ 1.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.635 $ 6.635
31201503
Cintas adhesivas de protección5Metro LinealTEFLÓN DE 1/2 PARA AGUA. TEFLÓN DE 1/2 PARA AGUA # 1675. $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125 $ 1.125
31201503
Cintas adhesivas de protección5Metro LinealCINTA ENMASCADAR 36MMX 40MT. CINTA ENMASCADAR 36MMX 40MT # 425. $ 2.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
30111501
Hormigón aireado15SacoHORMIGON SECO SACO 35 KG HORMIGON SECO SACO 35 KG # 878. $ 4.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.130 $ 62.130
31211505
Pinturas aceitosas1TinetaOLEO BLANCO BRILLANTE TINETA. OLEO BLANCO BRILLANTE TINETA # 1147. $ 72.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.854 $ 72.854
Total Neto $ 310.995
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.089
TOTAL OC $ 370.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.